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#税务#
老师我们公司是建筑业,2019.10有一个简易计税项目对外开具了发票,这个简易计税项目有分包也取得了分包发票,但是当时申报时没了在申报系统中填写分包扣除的信息自已的简易计税项目的增值税没有进分分包扣除,这个月我来税务局问这个事,税务这边让我做更正申报,老师我想问下就这个更正申报我要在申报表哪几个表中几行几列填写数据。下面这几个表是我们公司10月申报数据,老师申报应该就涉汲这3张表吧,我们10月简易计税项目的分包取得的发票价税合计是82450元,金额是80048.54,税额是2401.46,这如何填写,说详细点,其交更正后在主表中哪里可以看出本月我们会多交税款,还有2019.11报表我要如何修改
84785032 | 提问时间:2019 12/09 17:11
洛洛老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,上午有回答过你的问题,是数据哪里填得不对吗?你这个是先要填一份正确的数字,退款先不填,然后税局窗口申报后你进电子税局打印申报表这个多交的税款会在18栏本期实际抵扣额体现,我记得好像是这一栏。
2019 12/09 17:38
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