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#税务#
老师,您好。我收到专用发票,当月未认证。做账时应该做应交税费—应交增值税(待认证进账税额),还是应交税费—应交增值税(待抵扣进账税额)?
84784995 | 提问时间:2019 12/06 08:35
暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
做账时应该做应交税费—应交增值税(待认证进账税额)
2019 12/06 08:35
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