之前会计做账把上月费用报销做成,管理费用业务招待费,库存现金,,但是这笔钱是公司同事垫付的,,这个月又从银行转了这笔钱给之前垫付的人,,我这个月该怎么做这笔分录
问题已解决
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#实务#
84784981 | 提问时间:2019 10/31 11:32
那就冲掉之前做错重新做借管理费用 负数 借现金
2019 10/31 11:33
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