老师,我想问一下2018年年末有一笔成本是暂估的,成本票是2019年2月才收到的,我2019年应该如何做账,分录应该怎么做?
问题已解决
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#实务#
84784995 | 提问时间:2019 10/31 08:46
你好
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品 , 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
如果2018年结转的成本有错误,还需要根据发票对结转的成本做相应调整
2019 10/31 08:47
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