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#实务#
我去年年末的时候暂估了一笔办公费,但是今年来的全是成本票,那我这个暂估账务处理的话,应该怎么做?
84784954 | 提问时间:2022 04/18 10:15
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 原分录负数红冲 然后按照来的发票再做分录
2022 04/18 10:16
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