请问2019年暂估成本,材料已收已领用结转成本了。款未付,票未到。2020年,收到发票,款未付,分录怎么做?2019年,暂估多了,2020年又怎么做分录呢?
问题已解决
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#实务#
84785001 | 提问时间:2020 05/29 14:57
多的部分做借原材料 负数 贷应付账款 负数,结转成本做原材料 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润 ,只冲掉多做部分,
2020 05/29 15:01
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