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#事业单位#
老师您好!月末计提工资21045元,会计分录是这样! 借:制造费用-工资 9800元 管理费用-工资 10000元 管理费用-伙食费 498元 制造费用-伙食费 747 贷:应交税费-应交个人所得税 8.94元 应付职工薪酬-社保 359.35元 应付职工薪酬-应付福利 1245元 应付职工薪酬-应付工资 19431.71元 问:银行发工资20676.71元会计分录详细怎么做呀?
84785034 | 提问时间:2019 10/30 16:46
王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,银行发工资时,借:应付职工薪酬-应付福利 1245元,应付职工薪酬-应付工资 19431.71元,贷:银行存款,20676.71元
2019 10/30 17:51
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