我们是装饰公司,接了一个项目,项目的总金额450万,给了进场费90万,已开发票给业主,账务处理是不是: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)可是这个项目才刚开始做,需要结转成本吗?如果不结成本,这个季度利润会大,如果做暂估成本的话是怎么处理呢?
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84784961 | 提问时间:2019 08/01 16:58
开始做的话就结转对应比例的成本就可以了,现在有成本票吗
2019 08/01 17:00
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