老师你好!9月份成本票未到,暂估成本
借:主营业务成本11098500
贷:应付账款/暂估应付账款11098500
10月份收到成本票,红冲9月份的暂估
借:主营业务成本-11098500
贷:应付账款/暂估应付账款-11098500
再按成本发票做分录
借:工程施工--××项目10988613.75
应交税费-应交增值税(进项税)109886.25
贷:应付账款/供应商11098500
月底结转成本
借:主营业务成本10988613.75
贷:工程施工--××项目10988613.75
能否按以上分录进行账务处理,谢谢!
问题已解决
所属话题:
#建筑#
84784974 | 提问时间:2021 11/17 15:23
您好
可以按以上分录进项账务处理
请问暂估的时候能知道多少金额么 开具多少税率发票吗
2021 11/17 15:29
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