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#建筑#
老师你好!9月份成本票未到,暂估成本 借:主营业务成本11098500 贷:应付账款/暂估应付账款11098500 10月份收到成本票,红冲9月份的暂估 借:主营业务成本-11098500 贷:应付账款/暂估应付账款-11098500 再按成本发票做分录 借:工程施工--××项目10988613.75 应交税费-应交增值税(进项税)109886.25 贷:应付账款/供应商11098500 月底结转成本 借:主营业务成本10988613.75 贷:工程施工--××项目10988613.75 能否按以上分录进行账务处理,谢谢!
84784974 | 提问时间:2021 11/17 15:23
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 可以按以上分录进项账务处理 请问暂估的时候能知道多少金额么 开具多少税率发票吗
2021 11/17 15:29
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