老师你好,我司是一般纳税人,我5月份航天信息金税盘续费680,有一张电子发票280,一张专用发票400,但是专票400我是6月份收到的。5月份时我记账,借管理费用680贷银行存款680。借应交税费_应交增值税减免税280贷营业外收入280,6月份我把400的专票认证后,怎么记账
问题已解决
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#实务#
84784976 | 提问时间:2019 07/07 18:17
这个是冲管理费用的,你账做错了
2019 07/07 18:48
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