企业所得税这个报表,我们有业务招待费,但是我们现在是没有收入。然后,期间费用里有业务招待费,但是纳税调整这个明细里头我就没有写,现在税务局让那个纳税调整明细表里也要也要写业务招待费。我是不是直接就填一个账载金额,他直接就出来调增金额,调增金额就是不能抵扣的是吧。
问题已解决
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#实务#
84784994 | 提问时间:2019 05/31 17:50
你好,嗯嗯,是的呢,是的
2019 05/31 17:51
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