问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师您好,请问,3月份暂估入账的话,4月份的拿到发票怎么处理
84784994 | 提问时间:2019 05/14 10:24
答疑陈园老师
金牌答疑老师
职称:,中级会计师
把3月的那笔暂估分录红冲,然后根据4月的发票重新入账。
2019 05/14 10:26
8条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取