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#实务#
老师,3月购买的原材料未付款未开发票,3月份暂估入账,4月份付款发票未到,怎么进行账务处理 暂估的数值和发票金额相差0.1的情况下,怎么处理呢
84785027 | 提问时间:2022 05/09 15:30
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,三月份借原材料贷应付账款是这么做的吗?
2022 05/09 15:31
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