我3月暂估了成本,4月实际到的发票,如何冲暂估,利润也结转了,怎么调整记账凭证?
问题已解决
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84784993 | 提问时间:2023 05/17 16:19
暂估入库
借;库存商品/原材料/成本费用
贷:应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
2023 05/17 16:20
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