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4月份的时候开具了16%的发票,但是3月份申报增值税的时候在未开票发票里面填写了这张发票,现在4月份申报增值税,这张发票怎么填写,在未开票发票里面填写相应的负数吗?但是没有16%的税率了
84784991 | 提问时间:2019 05/09 16:42
maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
填写在13%栏次税额自己修改下
2019 05/09 16:46
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