老师,我问下,我这个月申报3月份有20万的未开票收入16%税率,我4月份开16%的发票出支,我5月申报4月份的增值税时,那20万16%的增值税已经在3月份里申报了,我申报4月份增值税时如何填报表呢?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784993 | 提问时间:2019 04/14 13:38
在申报四月份的时候,在未开票销售收入里面填负数,然后再开票收入里面填正数,那时候实际就不需要再交了
2019 04/14 15:16
相关问答
查看更多最新问答
查看更多