12月计提了费用,发票1月开的金额比月计提的要少,怎么做帐务调整。具体分录是怎么样的。有些费用己经开进来发票金额一致就有进项税需要冲了上月重新计提吗?还是直接做:借应交进项税贷应付帐款!
问题已解决
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84784996 | 提问时间:2019 02/03 07:32
你好!
冲减计提,然后根据发票重新做账就可以了
2019 02/03 07:37
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