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七月收到2018年8月_2019年8月租金,分录借,银行存款,贷,预收账款贷,应交税费,之后8.9.10.11月确认收入转入其他业务收入科目,现在退还2018年10月_2019年8月租金,分录怎么做?增值税,附加税,印花税都已经上缴完了?
84785042 | 提问时间:2018 12/21 11:50
默雨老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
如果开具发票后跨越退租金那么就要将把开具给对方的发票收回,然后进行冲红 2.如果开票当月退租金那么直接把发票作废就可以了
2018 12/21 12:03
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