我们有一张进项发票被税务局通知需要在11月份申报增值税时作进项税额转出,11月我们没有开销项发票,然后直接按这张发票的增值税金额交了税,那会计分录应怎么做?
问题已解决
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#税务#
84784991 | 提问时间:01/13 20:20
实际有业务,但是发票不合格是吗?
借管理费用等
贷应交税费应交增值税进项转出。
借应交税费应交增值税进项转出,
贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
借应交税费应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费未交增值税。
借应交税费未交增值税。
贷银行存款。
01/13 20:21
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