首页 > 国际注册内部审计师 > 试题中心 > 内部审计实务

测试内部控制的审计工作方案应该:

普通 来源:正保会计网校 2022-02-11
41641982_xxl.jpg

测试内部控制的审计工作方案应该:

A.专用于每种经营活动的审计。

B.不必考虑部门具体情况。

C.通用以便对于某一特定部门的所有场合都适用。

D.通过确保一项经营活动的每个方面都经过审查来减少重复工作。

正确答案】A

答案解析

a.正确。每种经营活动都有其自身的特点,因此对某一经营活动审计的内部控制测试而言,特定程序比通用程序更加适用,更加合理有效。

b.不正确。由于各部门环境变动和条件不同而导致的差异应在审计工作程序上进行考虑。

c.不正确。环境和条件是千变万化的,对所有场合都适用的通用程序是难以实现的。

d.不正确。建立在测试内部控制基础的审计工作程序就是为了避免不必要的劳动,因此审查经营活动的每个方面是没有必要的,因为这样反而会增加工作量。

考察知识点

项目工作方案

获取更多国际内部审计师学习资料

爱 上 学 习 | 拥 抱 未 来

LOVE OF LEARNING

更多精彩推荐

2022年CIA资质审核流程

2022年CIA考试报名时间安排

CIA考试报名流程图文哪里有?

2022年CIA考试报名收费标准

打开APP 订阅最新报考消息

报考指南

今日热搜

热点推荐

热销好课

2024年CIA辅导课程-联报特色班

CIA联报特色班

重复点播学习

了解详情800元/3科

扫码添加课程顾问

咨询课程顾问

截图保存到相册

微信识别二维码

接收更多考试资讯

CIA思维导图
客服 首页
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友