初级《审计理论与实务》每日一练:内部控制(2022.01.21)
来源: 正保会计网校
2022-01-21
普通
当你足够优秀了,那么你的世界,便是明亮的!当你开始懂得自律时,你就会明白:时间有多么宝贵,我们应该珍惜时间,好好努力。
单选题
下列关于内部控制的表述中,错误的是:
A、控制风险始终大于零
B、内部控制具有固有局限性
C、如果内部控制足够健全有效,内部控制测试可以代替实质性程序
D、审计人员在确定内部控制的可信赖程度时,应当保持应有的职业谨慎
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【答案】
C 【解析】
不论被审计单位内部控制多么健全有效,都应当选择适当方法对被审计单位重要的财政收支、财务收支活动进行实质性程序,即内部控制测试不能代替实质性程序。初级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!