初级审计师《审计理论与实务》每日一练:内部控制(6.8)
来源: 正保会计网校
2018-06-08
普通
不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。学习初级审计师同样如此,每天学习一点点,日积月累,水滴石穿!正保会计网校提供审计师考试高质量习题,以下为初级审计师《审计理论与实务》每日一练,一起来练习吧!
单选题
下列选项中,内部审计属于内部控制中的:
A、风险评估
B、对控制的监督
C、控制活动
D、信息与沟通
【正确答案】 B
【答案解析】 本题考查的知识点是对控制的监督。内部控制中监督的内容包括适当及时地评估内部控制的设置和执行情况,以及采取必要的纠正措施。对许多企业来说,内部审计部门在有效监督方面的作用是非常关键的。
初级审计师考试:每日一练《审计专业相关知识》(2018-6-8)
正保会计网校
2018-6-8
纠错责任编辑:小木