下载APP
首页 > 中级审计师 > 每日一练 > 理论与实务

中级审计师《审计理论与实务》每日一练:控制测试程序(2023.01.20)

来源: 正保会计网校 2023-01-20
普通

做题是检验自己学习成果最有效方法,跟着正保会计网校,每天来练习吧!

单选题

下列关于财务报告审计内部控制测试程序的说法中,不正确的是:

A、审计人员应了解并描述报表编制的内部控制 

B、审计人员应运用抽查法检查编制财务报表的准备工作是否充分、有效 

C、审计人员应调查了解有关人员掌握报表编制原则、程序、方法的情况,初步审查编制报表工作的质量 

D、审计人员应索取当年报送的资料,不必查看以往年度报表报送工作的资料 

查看答案解析
【答案】
D
【解析】
审计人员应索取以往年度报表报送工作的资料,了解企业是否在规定期限向有关部门、单位报送规定种类的报表。

点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

中级审计师:每日一练《审计相关基础知识》(01.20)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

今日热搜
热点推荐:
精品课程

审计师-高效实验班

测评结合 高效学习

1800人已学免费试听
审计师课程试听
关注微信公众号

扫码/截图找组织

公众号

wx_chinaacc

有奖原创征稿
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友
客服