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中级《审计理论与实务》每日一练:审计程序(2022.08.18)

来源: 正保会计网校 2022-08-18
普通

学习是需要慢慢积累的,积少成多,经过长时间的积累,才能在学习上取得很好的成绩。正保会计网校提供每日一练,供大家练习,助大家养成良好学习习惯!

单选题

为证实库存现金相关内部控制的有效性,审计人员可以实施的审计程序是:

A、分析速动比率变化情况 

B、抽查大额现金收支的真实性 

C、对现金收支业务实施截止期测试 

D、实地观察现金是否存放于保险柜内 

查看答案解析
【答案】
D
【解析】
实地观察是证实库存现金相关内部控制有效性的测试。

点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

中级审计师:每日一练《审计相关基础知识》(08.18)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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