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中级《审计理论与实务》每日一练:业务流程(2022.03.28)

来源: 正保会计网校 2022-03-28
普通

自律的过程,虽然难熬,但自律的人生,最后都很美好。坚持下来,才能遇见更优秀的自己。正保会计网校特为考生开设了审计师每日一练免费在线测试系统,该系统以知识点出题,针对知识点做深入解析,旨在提高大家的应试能力。

单选题

下列业务流程容易导致内部控制失效的是:

A、从企业外部结转来的结算凭证直接送交财会部门入账 

B、出纳员根据销售发票和收款通知单办理收款业务 

C、收到现金或银行存款时,财会人员根据原始凭证编制收款凭证,登记现金或银行存款账 

D、定期编制银行余额调节表核对存款余额 

查看答案解析
【答案】
A
【解析】
选项A,从企业外部结转来的结算凭证要先经过销售部门或采购部门等受理后再送交财会部门。

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中级审计师:每日一练《审计专业相关知识》(03.28)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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