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中级《审计理论与实务》每日一练:内部控制测试(2022.03.08)

来源: 正保会计网校 2022-03-08
普通

当你足够优秀了,那么你的世界,便是明亮的!当你开始懂得自律时,你就会明白:时间有多么宝贵,我们应该珍惜时间,好好努力。

多选题

下列属于销售与收款循环内部控制测试的有:

A、检查不相容职责的划分 

B、抽查账龄分析表检查其计算是否正确 

C、检查信息系统的运行 

D、检查银行存款余额调节表编制是否正确 

E、对可能发生错报的环节测试内部控制制度执行情况 

查看答案解析
【答案】
ACE
【解析】
选项BD属于实质性程序,不属于内部控制测试。

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中级审计师:每日一练《审计专业相关知识》(03.08)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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