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中级《审计理论与实务》每日一练:内部控制测试(2022.01.24)

来源: 正保会计网校 2022-01-24
普通

自律的过程,虽然难熬,但自律的人生,最后都很美好。坚持下来,才能遇见更优秀的自己。正保会计网校特为考生开设了审计师每日一练免费在线测试系统,该系统以知识点出题,针对知识点做深入解析,旨在提高大家的应试能力。

单选题

下列有关内部控制测试的说法中,错误的是:

A、高控制风险表明内部控制健全且执行情况良好,此时可以相应减少实质性程序的数量和范围 

B、如果是低控制风险,此时可以较多地依赖、利用内部控制,并相应减少实质性程序的数量和范围 

C、如果是中等控制风险,此时审计人员应有保留地信赖企业的内部控制 

D、内部控制越有效,控制风险就越低 

查看答案解析
【答案】
A
【解析】
高控制风险表明内部控制设置极不健全,或虽设计了良好的内部控制,但未予有效执行,此时应实施较为详细的实质性程序。

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中级审计师:每日一练《审计专业相关知识》(01.24)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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