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中级《审计理论与实务》每日一练:内部控制的局限性(2022.01.08)

来源: 正保会计网校 2022-01-08
普通

美好的一天,争气永远比生气管用,对生活微笑,每一天只为更好的自己努力着!不管你有多艰难,始终要相信,幸福就在不远处。

单选题

下列各项中,不属于内部控制的局限性的是:

A、内部控制可能因执行人员滥用职权或屈从于外部压力而失效 

B、内部控制一般仅针对常规业务活动而设置 

C、可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效 

D、小型被审计单位可能未设置内部控制 

查看答案解析
【答案】
D
【解析】
选项D,小型被审计单位可能未设置内部控制,并不属于内部控制本身的局限性。

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中级审计师:每日一练《审计专业相关知识》(01.08)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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