中级《审计理论与实务》每日一练:现金内部控制(2021.05.12)
来源: 正保会计网校
2021-05-12
普通
做人聪不聪明其实不重要,甚至情商不高也没关系,但一定得够大气。
多选题
审计人员测试现金内部控制的内容及方法有:
A、审查现金截止期
B、检查财务专用章是否专人保管
C、出纳与会计职责是否严格分离
D、现金是否定期盘点核对
E、现金收付是否按规定程序及权限办理
查看答案解析
【答案】
BCDE 【解析】
现金截止期的审查不属于对被审计单位内部控制的测试。 中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!