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中级《审计理论与实务》每日一练:内部控制测试(12.24)

来源: 正保会计网校 2020-12-24
普通

生活是一趟单向旅程,不能重来。渴望生命怒放,需要拼到极致的勇气。聚沙成塔,滴水成海,再小的努力乘以365天都会变得伟大。请相信生活终将美好。

多选题

下列属于销售与收款循环内部控制测试的有:

A、检查不相容职责的划分 

B、抽查账龄分析表检查其计算是否正确 

C、检查信息系统的运行 

D、检查银行存款余额调节表编制是否正确 

E、观察对账单是否按期寄出 

查看答案解析
【答案】
ACE
【解析】
选项BD属于实质性程序,不属于内部控制测试。

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中级审计师:每日一练《审计专业相关知识》(12.24)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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