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中级《审计理论与实务》每日一练:内部控制(07.22)

来源: 正保会计网校 2020-07-22
普通

做人聪不聪明其实不重要,甚至情商不高也没关系,但一定得够大气。

单选题

下列选项中,内部审计属于内部控制中的:

A、风险评估 

B、对控制的监督 

C、控制活动 

D、信息与沟通 

查看答案解析
【答案】
B
【解析】
内部控制中监督的内容包括适当及时地评估内部控制的设置和执行情况,以及采取必要的纠正措施。对许多企业来说,内部审计部门在有效监督方面的作用是非常关键的。

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中级审计师:每日一练《审计专业相关知识》(07.22)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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