中级审计师《审计理论与实务》每日一练:内部控制(10.5)
来源: 正保会计网校
2019-10-05
普通
一个人的自律中,藏着无限的可能性。自律的程度,决定着你人生的高度。为了帮助广大学员更好的备战2019年审计师考试,掌握相应知识点,正保会计网校在此精选了审计师的练习题供学员参考,祝大家备考愉快,梦想成真。
多选题
审计人员测试现金内部控制的内容及方法有:
A、审查现金截止期
B、检查财务专用章是否专人保管
C、出纳与会计职责是否严格分离
D、现金是否定期盘点核对
E、现金收付是否按规定程序及权限办理
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【答案】
BCDE【解析】
现金截止期的审查不属于对被审计单位内部控制的测试。
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