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中级审计师《审计理论与实务》每日一练:内部控制(7.29)

来源: 正保会计网校 2019-07-29
普通

一些考生咨询审计师2019年报名时间,审计师考试报名时间预计是在6月份。准备备考的同学,敬请关注本栏目。“要立业先勤业,勤能补拙”。2019年审计师《审计专业相关知识》课程已经开通,提早备考,通过更有把握。《审计理论与实务》每日一练习题,选自正保会计网校历年题库。查看更多、更系统习题,请付费成为会员后查看。以下是今日份《审计理论与实务》每日一练!

单选题

下列情况中,应当将相关账户或交易的控制风险评估为低水平的是:

A、相关内部控制失效 

B、难以评估内部控制的有效性 

C、相关内部控制有效 

D、相关内部控制不健全 

查看答案解析
【答案】
C
【解析】
低控制风险(高信赖程度)表明内部控制健全且执行情况良好。

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中级审计师:每日一练《审计专业相关知识》(7.29)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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