中级《审计理论与实务》每日一练:内部控制局限性(2023.08.08)
来源: 正保会计网校
2023-08-08
普通
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多选题
下列关于内部控制局限性的表述,正确的有:
A、内部控制可能因经营环境的改变而失效
B、内部控制一般仅针对特殊业务活动而设置
C、内部控制可能因有关人员内外串通而失效
D、内部控制可能因人员疏忽而失效
E、内部控制的设置和运行需遵循成本效益原则
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【答案】
ACDE 【解析】
B项,内部控制一般针对常规业务活动而设置。中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!