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中级审计师《审计理论与实务》每日一练:内部控制测评(5.10)

来源: 正保会计网校 2018-05-10
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为了帮助大家高效备考,坚持学习,正保会计网校提供审计师考试《审计理论与实务》每日一练在线测试练习,各考生登录后即可进行免费测试。如有疑问可以到所报课程的答疑板与专家进行交流,24小时之内即可得到满意答复。欢迎大家积极参与!

单选题

下列进行货币资金内部控制测评的程序中,不正确的是:

A、抽查收款凭证时要验证当日收到的支票、汇款单的款项是否及时解缴银行

B、抽查付款凭证时要验证各付款业务是否经过适当的审批、授权和审核

C、抽查一定期间现金、银行存款日记账和总账核对时,检查其每月金额的一致性,对不一致的情况有无调整与说明

D、抽查定期编制银行存货余额调节表,至少抽查一个月的银行存款收支记录

  

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  中级审计师考试:每日一练《审计专业相关知识》(2018-5-10)  

正保会计网校
2018-5-10

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