中级审计师《审计理论与实务》每日一练:内部控制测评(5.10)
来源: 正保会计网校
2018-05-10
普通
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单选题
下列进行货币资金内部控制测评的程序中,不正确的是:
A、抽查收款凭证时要验证当日收到的支票、汇款单的款项是否及时解缴银行
B、抽查付款凭证时要验证各付款业务是否经过适当的审批、授权和审核
C、抽查一定期间现金、银行存款日记账和总账核对时,检查其每月金额的一致性,对不一致的情况有无调整与说明
D、抽查定期编制银行存货余额调节表,至少抽查一个月的银行存款收支记录
【正确答案】 D
【答案解析】 本题考查货币资金内部控制测评知识点。选项D,抽查定期编制银行存货余额调节表,至少抽查两个月的银行存款收支记录。
中级审计师考试:每日一练《审计专业相关知识》(2018-5-10)
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2018-5-10