中级《审计理论与实务》每日一练:局限性(6.22)
来源: 正保会计网校
2017-06-22
普通
单选题
下列各项中,不属于内部控制的局限性的是:
A、内部控制可能因执行人员滥用职权或屈从于外部压力而失效
B、内部控制一般仅针对常规业务活动而设置
C、可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效
D、内部控制测评可能代替实质性审查
【正确答案】D
【答案解析】本题考查内部控制的局限性知识点。不论被审计单位内部控制多么健全有效,都应当选择适当方法对被审计单位重要的财政收支、财务收支活动进行实质性审查,即内部控制测评不能代替实质性审查。
中级审计师考试:每日一练《审计专业相关知识》(2017-06-22)
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2017-06-22