我公司为一般纳税人,本月有几万块钱增值税进项税,我也认证了发票,但是本月没有销项税,本月认证的进项税怎么做分录?办税的时候有什么要注意的吗?
入账的时候应该是计入了应交税费——应交增值税(进项税额),留抵即可,申报的时候直接按照正常申报即可。
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