下载APP
首页 > 国际注册内部审计师 > 试题中心 > 内部审计基础

以下哪项是防止舞弊的正确陈述:

来源: 正保会计网校 2020-12-07
普通

新的一天,新的开始!只有通过做题才能检验自己是否准确掌握每一个知识点。国际注册内部审计师考试每日一练以知识点为单元,通过碎片化的练习帮助大家理解各个知识点。国际注册内部审计师考试每日一练已经准备好了,一起学习吧!

下列违反了IIA道德准则的是:

以下哪项是防止舞弊的正确陈述:

I 防止舞弊至基本的方法是由管理层建立有效的控制系统。

II 内部审计师有责任通过审查和评价控制系统的健全性来协助防止舞弊的发生。

III 内部审计师应当确定是否沟通渠道能为管理当局提供控制系统有效性和异常业务发生的充分可靠的信息。 

A、仅有I        

B、仅有II  

C、仅有I、II          

D、I、II、III都对 

正确答案】 D 


国内审计师:每日一练《内部审计实务》(2020-12-4)

国内审计师:每日一练《内部审计知识要素》(2020-12-4)

国内审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

2021年CIA的备考之战已然打响,赶快跟着正保会计网校CIA人气老师科学备考吧~ 备考路上需要克服的困难交给我们,你只负责走上人生巅峰就好。课程详情>>  购课学习>>

今日热搜
热点推荐:
精品课程

CIA-联报特色班

金牌讲师 高清授课

8974人已学免费试听
有奖原创征稿
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友
客服