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CIA《内部审计基础》模拟试题
内部审计基础
5月12日
1456阅读
IIA《全球内部审计胜任能力框架》必需的技能包括:
内部审计基础
4月27日
1031阅读
当内部审计人员涉及《职业道德规范》其应当:
内部审计基础
4月15日
397阅读
以下题目应采用哪种标准?
内部审计基础
4月08日
234阅读
以下题目当中司法鉴定信息系统审计师拥有:
内部审计基础
4月02日
155阅读
以下哪项属于审计电子商务活动的主要组成部分?
内部审计基础
3月31日
206阅读
以下关于防止舞弊的陈述正确的是:
内部审计基础
3月28日
271阅读
以下各项中不能说明存在较大舞弊可能性的是:
内部审计基础
3月25日
519阅读
下列哪种情形表明相关的内部控制是薄弱的?
内部审计基础
3月24日
214阅读
以下题目这种状况意味着:
内部审计基础
3月18日
189阅读
下列表述中正确的是?
内部审计基础
3月16日
927阅读
针对内部控制调查问卷,下列表述正确的是?
内部审计基础
3月11日
232阅读
以下题目这些目标是关于:
内部审计基础
3月10日
191阅读
经营活动组织控制系统的基本组成部分是:
内部审计基础
3月01日
302阅读
以下题目属于信息系统控制中的哪种控制?
内部审计基础
2月28日
250阅读
以下题目运用的是哪种非概率模型的分析方法?
内部审计基础
2月26日
154阅读
根据《标准》下列选项正确的是?
内部审计基础
2月25日
182阅读
以下应用了以下哪种概率模型?
内部审计基础
2月23日
177阅读
以下哪项关于使用风险控制矩阵的陈述不正确?
内部审计基础
2月21日
327阅读
以下题目可能会得到哪种控制意见?
内部审计基础
2月16日
158阅读
关于COSO和特恩布尔指南的差异,以下不正确的是?
内部审计基础
2月15日
488阅读
以下题目其业务系统包括以下哪项系统?
内部审计基础
2月11日
285阅读
关于特恩布尔指南,下列哪项是不正确的?
内部审计基础
2月10日
343阅读
以下哪项有可能被评为较高风险?
内部审计基础
2月09日
357阅读
以下题目属于哪种企业社会责任风险?
内部审计基础
2月08日
415阅读
以下题目当中主要的模式有:
内部审计基础
2月07日
181阅读
什么是组织治理的核心?
内部审计基础
1月28日
281阅读
下列选项中,甲公司至应该做的是?
内部审计基础
1月25日
212阅读
以下能声明内部审计活动遵循了《标准》情形的是?
内部审计基础
1月13日
622阅读
CAE的哪种行为没有违反《标准》?
内部审计基础
1月06日
359阅读
关于《执行指南》报告,以下哪项的描述不正确:
内部审计基础
1月06日
316阅读
关于报告对象,具体应考虑的因素包括?
内部审计基础
12月31日
393阅读
以下关于《执行指南》选项正确的是?
内部审计基础
12月30日
451阅读
制定《国际内部审计专业实务标准》的宗旨在于:
内部审计基础
12月23日
390阅读
IT内审人员在开展合规性审计时,应采用哪种标准?
内部审计基础
12月22日
460阅读
以下题目内部审计师在运用哪一种舞弊测试程序?
内部审计基础
11月30日
390阅读
如果内审人员怀疑存在舞弊行为,他应该采取的措施是?
内部审计基础
11月29日
665阅读
以下哪种情形可能表明市场部存在舞弊迹象?
内部审计基础
11月26日
335阅读
以下选项中,属于内部审计人员应采取的做法的是?
内部审计基础
11月25日
317阅读
以下题目他们应采取的至好方法是?
内部审计基础
11月22日
250阅读
哪项属于“危险信号(红旗标志)”这一新名词的特征?
内部审计基础
11月19日
499阅读
下列哪项表明可能发生了贿赂行为?
内部审计基础
11月18日
416阅读
以下哪项不属于可能存在较大舞弊的迹象?
内部审计基础
11月17日
498阅读
以下题目为了掩饰该行为,可能编制的虚假分录是:
内部审计基础
11月16日
501阅读
以下题目选项描述正确的是?
内部审计基础
11月12日
294阅读
哪种情形可能会被内部审计人员认为公司可能存在舞弊?
内部审计基础
11月11日
396阅读
哪一项属于至常见的管理层舞弊的动机?
内部审计基础
11月10日
479阅读
以下题目关于该小组的组成人员,说法正确的是?
内部审计基础
11月05日
321阅读
以下选项中,属于企业对股东的社会责任及其需求的是?
内部审计基础
10月29日
370阅读
以下题目该组织属于哪种结构类型?
内部审计基础
10月29日
732阅读
以下题目说明该组织是哪种类型?
内部审计基础
10月25日
355阅读
组织对完工产品进行检查。这种控制被称为:
内部审计基础
10月22日
308阅读
以下哪项控制措施至可能达到目的?
内部审计基础
10月21日
327阅读
组织内部控制的控制类型按属性分类可以分为?
内部审计基础
10月19日
559阅读
控制过程中的步骤的是?
内部审计基础
10月15日
1318阅读
下列对内部控制的理解错误的是?
内部审计基础
10月14日
851阅读
为评价内审活动的工作情况,质保和改进程序必须包括:
内部审计基础
10月09日
542阅读
内审活动的内部评估对下列哪一个利益相关方受益较大?
内部审计基础
10月08日
335阅读
以下哪项行为不会违背应有的职业审慎性原则?
内部审计基础
9月30日
323阅读
采取以下哪项行为不会违背应有的职业审慎性原则?
内部审计基础
9月30日
309阅读
以下题目CAE在这件事情上,通常应如何做?
内部审计基础
9月28日
384阅读
《国际内审专业实务标准》要求内审师拥有哪些技能?
内部审计基础
9月26日
499阅读
《标准》中要求的知识或技能、能力的理解不正确的是?
内部审计基础
9月23日
350阅读
以下选项,关于高质量标准的报告说法错误的是?
内部审计基础
9月22日
331阅读
以下题目可以通过建立哪种双重报告关系来实现?
内部审计基础
9月18日
507阅读
公司CAE职能上向董事会报告的内容主要包括:
内部审计基础
9月17日
458阅读
以下哪项行为损害了内部审计人员的独立性?
内部审计基础
9月16日
528阅读
哪个是促进客观性的良好政策?
内部审计基础
9月15日
260阅读
以下题目首席审计官应该:
内部审计基础
9月14日
316阅读
在什么情况下,以上这种奖金会损害CAE的客观性?
内部审计基础
9月13日
294阅读
根据IPPF,内部审计人员应采取的至适当的做渋是:
内部审计基础
9月10日
278阅读
以下题目当中CAE应当:
内部审计基础
9月09日
244阅读
下列哪项活动,会被认为是减损个人客观性的?:
内部审计基础
9月08日
257阅读
以下题目当中选项正确的是
内部审计基础
9月07日
255阅读
以下哪项比较有可能损害独立性?
内部审计基础
9月06日
334阅读
以下哪项活动使内部审计人员独立性或客观性受到损害?
内部审计基础
9月03日
631阅读
以上哪项陈述至能体现内部审计的独立性?
内部审计基础
9月02日
386阅读
以下审计事项中,有可能会损害到CAE客观性的是?
内部审计基础
9月01日
224阅读
以下题目CIA选项正确的是?
内部审计基础
8月31日
229阅读
以下哪种情况下CIA持证人员可能缺乏客观性?
内部审计基础
8月27日
286阅读
以下关于审计的客观性强度的表述正确的是?
内部审计基础
8月26日
293阅读
以下哪项内容不会损害内部审计人员的客观性?
内部审计基础
8月25日
545阅读
内审活动同管理层与审计委员会有双重关系。这意味着:
内部审计基础
8月23日
364阅读
以下哪项措施能够确保应收账款的审计项目顺利开展?
内部审计基础
8月20日
265阅读
以下题目哪项是该CIA至适当的做法?
内部审计基础
8月19日
214阅读
以下题目当中,选项正确的是?
内部审计基础
8月18日
255阅读
《内部审计实务的核心原则》的具体内容包括以下哪项?
内部审计基础
8月17日
748阅读
关于《内部审计的使命》,以下哪项描述不正确?
内部审计基础
8月16日
359阅读
以下题目体现了内部审计职业的哪项基本原则?
内部审计基础
8月13日
273阅读
以下题目当中选项正确的为?
内部审计基础
8月13日
264阅读
以下题目关于该项做法,说法正确的是?
内部审计基础
8月10日
250阅读
根据《标准》,内部审计章程的至终审批权在?
内部审计基础
8月06日
392阅读
以下内部审计人员的行为可能:
内部审计基础
8月05日
308阅读
有关内部审计章程的陈述以下哪项不正确?
内部审计基础
8月04日
255阅读
内审计人员履行其应有的职业审慎,应该考虑的因素是?
内部审计基础
8月02日
503阅读
以下题目当中数额应当:
内部审计基础
7月22日
244阅读
下列舞弊行为中,实施主体为组织的是?
内部审计基础
7月19日
290阅读
针对防止舞弊,下列不属于内部审计人员相关责任的是:
内部审计基础
7月15日
440阅读
以下哪项审计程序能确定是否存在向伪造公司付款的行为
内部审计基础
7月13日
237阅读
内审人员在访谈过程中,使用以下哪种问题会更加有效?
内部审计基础
7月12日
266阅读
以上题目采用的是以下哪种控制方法?
内部审计基础
7月09日
270阅读
下列属于有效风险管理的三道防线中第三道防线的是?
内部审计基础
7月08日
519阅读
以下题目这种方法的潜在缺陷是什么?
内部审计基础
7月08日
216阅读
以上题目可能带来以下哪种审计风险?
内部审计基础
7月06日
286阅读
以下哪项关于公司治理的陈述是正确的?
内部审计基础
7月05日
389阅读
以下不属于内审部门可以帮助管理层提供的服务的是:
内部审计基础
7月02日
232阅读
关于内部审计师,以下哪项说法是正确的?
内部审计基础
7月01日
340阅读
下列关于有效风险管理与控制说法不正确的是?
内部审计基础
6月30日
271阅读
以下题目谁应该是第一个发现问题并对其采取措施?
内部审计基础
6月29日
250阅读
以下陈述在质量保证和改进程序中的外部评估正确的是?
内部审计基础
6月28日
287阅读
内部评估主要是为了使下列哪一个利益相关方受益?
内部审计基础
6月25日
250阅读
实施顾客满意度调查的至佳方式是?
内部审计基础
6月24日
541阅读
以下情形中,不适用于内部评估的独立审定的哪项?
内部审计基础
6月23日
302阅读
以下哪项行动至适宜?
内部审计基础
6月22日
259阅读
以下说法不恰当的是:
内部审计基础
6月21日
298阅读
审计师至好利用以下哪一项来反驳审计结论受到的质疑:
内部审计基础
6月18日
223阅读
内部审计师应采取以下哪种行动来履行应有的职业审慎?
内部审计基础
6月18日
357阅读
以下哪种情形可能损害内部审计人员的独立性和客观性?
内部审计基础
6月18日
986阅读
以下哪项关于CIA持续专业发展要求方面的陈述正确?
内部审计基础
6月18日
299阅读
下列哪种表述至为恰当?
内部审计基础
6月18日
243阅读
以下哪项工作会影响审计该销售管理系统的客观性?
内部审计基础
6月11日
228阅读
以下哪类人员对CAE的任命影响至小?
内部审计基础
6月10日
298阅读
以下哪种情况不会影响内部审计部门的独立性?
内部审计基础
6月09日
680阅读
以下不属于客观原则对内部审计人员的要求的是?
内部审计基础
6月03日
283阅读
以下题目当中选项正确的是?
内部审计基础
6月02日
260阅读
以下关于内部审计章程的描述不正确的是?
内部审计基础
6月01日
322阅读
以下哪项审计程序提供的审计证据至少?
内部审计基础
5月28日
370阅读
以下题目选项正确的是:
内部审计基础
5月26日
314阅读
选择一恰当审计程序以证实现金被及时送存银行:
内部审计基础
5月26日
272阅读
以下题目至不可行的审计步骤是:
内部审计基础
5月24日
265阅读
下列审计程序提供的证据与此至不相关的是:
内部审计基础
5月21日
222阅读
下列题目选项正确的是?
内部审计基础
5月21日
297阅读
下列不同类型审计证据的可靠性的结论不正确的是:
内部审计基础
5月19日
356阅读
关于应收账款存在性和计价的至有说服力的审计证据是:
内部审计基础
5月18日
576阅读
能够证实被审计的设备仍使用的至佳信息来源的是:
内部审计基础
5月13日
283阅读
以下题目采取的至佳程序是:
内部审计基础
5月13日
298阅读
在业务计划阶段,制定高层次的流程图的作用是:
内部审计基础
5月11日
420阅读
某公司的业务活动与控制的流程图可以提供的信息是:
内部审计基础
5月10日
258阅读
审计会运用以下哪种控制图来表现可变性:
内部审计基础
5月08日
282阅读
采用叙述性文件比利用流程图更好的情况是:
内部审计基础
5月07日
263阅读
以下题目这一环节中可能存在的陷阱是:
内部审计基础
5月06日
249阅读
下哪一项描述的是工作底稿复核的适当证据:
内部审计基础
4月30日
275阅读
下列资料属于工作底稿永久性部分的是:
内部审计基础
4月29日
329阅读
编制工作底稿摘要的用途是:
内部审计基础
4月28日
262阅读
评价以下内容并选择至佳的替代方法:
内部审计基础
4月27日
278阅读
下列建议中,不可以采纳的是:
内部审计基础
4月26日
238阅读
审计师可以得出以下哪项结论:
内部审计基础
4月25日
351阅读
以下题目选项正确的是
内部审计基础
4月23日
322阅读
审计分析发现现金管理存在问题。不需要考虑的是:
内部审计基础
4月21日
301阅读
以下题目遇到这种状况意味着:
内部审计基础
4月21日
219阅读
哪种状态下,专责舞弊调查人员的行为是有效的:
内部审计基础
4月19日
287阅读
以下分析性程序中至可能显示出存在舞弊的是:
内部审计基础
4月16日
316阅读
以下哪项选择表明市场部可能存在舞弊?
内部审计基础
4月15日
320阅读
如果内审师提高了能力,至可能发现舞弊行为的是:
内部审计基础
4月14日
265阅读
以下对帮助内审师了解支出循环的完整性至为适当:
内部审计基础
4月13日
293阅读
下列选项中,是样本的标准差反映的内容的有:
内部审计基础
4月12日
277阅读
下列程序关于索赔性质和潜在问题至差的是:
内部审计基础
4月09日
272阅读
以下不是清单检查用于评估风险饱受争议的是:
内部审计基础
4月08日
338阅读
以下题目可以由下列哪个百分比来表示:
内部审计基础
4月07日
376阅读
以上题目上述过程的主要不足是:
内部审计基础
4月06日
239阅读
以上题目张某在在开展风险分析时可以不用考虑?
内部审计基础
4月02日
253阅读
以下有关内审师注意到舞弊征兆责任至佳描述的是:
内部审计基础
4月02日
305阅读
下列哪项控制程序至没效?
内部审计基础
3月30日
253阅读
下列选项中,关于风险的说法不正确的是:
内部审计基础
3月29日
1022阅读
下列关于风险的性质的说法中,不正确的是:
内部审计基础
3月26日
445阅读
电子资金转账系统不会导致以下哪项风险?
内部审计基础
3月25日
297阅读
下列哪项描述表明是至佳风险评估技术?
内部审计基础
3月24日
312阅读
关于库存评价的风险模型一定包括:
内部审计基础
3月23日
272阅读
下面能够说明员工可能将密码留在显示屏上的是?
内部审计基础
3月22日
259阅读
以下对于两个项目相关风险的评估的陈述中正确的是:
内部审计基础
3月19日
318阅读
以下哪项代表了至佳风险评估技术?
内部审计基础
3月19日
393阅读
以下哪一种因素至有可能导致扩大审计范围?
内部审计基础
3月19日
347阅读
关于制定审计计划以下选项正确的是:
内部审计基础
3月19日
282阅读
内审师应关注哪种情况来确定后续行动深度和广度:
内部审计基础
3月19日
227阅读
下列舞弊行为至无效的是:
内部审计基础
3月11日
269阅读
通过对计算机程序变动的控制,来保证:
内部审计基础
3月10日
274阅读
下面哪项控制措施是至无效的:
内部审计基础
3月09日
413阅读
将随机的发票样本与订单相比较,可提供的保证是:
内部审计基础
3月09日
426阅读
在评估订货和储存标准时,内审师应采用哪些程序:
内部审计基础
3月03日
314阅读
为实现目标改进流程和产品设计的成本控制方法是:
内部审计基础
3月02日
416阅读
员工对公司产生抵触心理,不属于这种状况的是:
内部审计基础
3月01日
291阅读
下列选项中,是样本的标准差反映的内容的有:
内部审计基础
3月01日
512阅读
在记录控制情况的审计底稿中,项目组成员应着重识别:
内部审计基础
2月27日
281阅读
下列关于废水排放选项正确的是?
内部审计基础
2月26日
341阅读
与组织领域有效地沟通是哪项职能:
内部审计基础
2月22日
410阅读
内部审计部门的独立性,审计所处的报告是
内部审计基础
2月20日
346阅读
下列事项中,损害了内部审计师的独立性的是:
内部审计基础
2月19日
336阅读
下列方式获得审计证据,证明力至强的是:
内部审计基础
2月09日
464阅读
以上题目应该选用下列哪种材料加以证明:
内部审计基础
2月08日
279阅读
针对组织风险,内部审计活动职责的是:
内部审计基础
2月07日
399阅读
下列由内部审计部门实施较为妥当的活动是:
内部审计基础
2月06日
358阅读
哪种情况不适用于《萨班斯一奥克斯利法案》:
内部审计基础
2月05日
333阅读
审计执行官对于该事项需要改善的职能:
内部审计基础
2月04日
379阅读
以上题目的至佳选项为:
内部审计基础
2月02日
329阅读
以上题目这一方法的说法不正确的是:
内部审计基础
2月01日
260阅读
下列审计证据中哪项不属于外部证据:
内部审计基础
1月29日
681阅读
为证明应付账款完整性以上题目证明力至强的是:
内部审计基础
1月27日
514阅读
对应收账款的回函属于哪种审计证据:
内部审计基础
1月26日
2248阅读
内审师获取的审计证据可以不包括:
内部审计基础
1月25日
284阅读
完整的审计工作底稿应该是:
内部审计基础
1月22日
513阅读
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