下载APP
首页 > 国际注册内部审计师 > 试题中心 > 内部审计基础

下列哪项不是内部审计师应该采取的行动:

来源: 正保会计网校 2020-11-23
普通

新的一天,新的开始!只有通过做题才能检验自己是否准确掌握每一个知识点。国际注册内部审计师考试每日一练以知识点为单元,通过碎片化的练习帮助大家理解各个知识点。国际注册内部审计师考试每日一练已经准备好了,一起学习吧!

下列违反了IIA道德准则的是:

某内部审计师被授命前往某公司进行审计,在对该公司风险管理进行审计的过程中,下列哪项不是内部审计师应该采取的行动: 

A、对信息系统的经营部门审计中,通过判断该部门目标与组织整体目标的一致性来评估该部门的有效性  

B、就业务流程中发现的风险信息在组织内部及时沟通,让职员、管理层和董事会履行其相关责任  

C、在生产加工部门针对其所有资产的安全性进行审查,并评估可能存在的风险  

D、在对采购循环系统的审计过程中通过管理风险协助管理层改善风险管理流程 

正确答案】 D

答案解析】 内部审计师必须避免在实际工作中对风险进行管理,进而避免承担任何管理层分责任。 


国内审计师:每日一练《内部审计实务》(2020-11-20)

国内审计师:每日一练《内部审计知识要素》(2020-11-20)

国内审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

2020年CIA的备考之战已然打响,赶快跟着正保会计网校CIA人气老师科学备考吧~ 备考路上需要克服的困难交给我们,你只负责走上人生巅峰就好。课程详情>>  购课学习>>

今日热搜
热点推荐:
精品课程

CIA-联报特色班

金牌讲师 高清授课

8974人已学免费试听
有奖原创征稿
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友
客服