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初级审计师《审计理论与实务》每日一练:内部审计(2022.05.08)

来源: 正保会计网校 2022-05-08
普通

一个人的自律中,藏着无限的可能性。自律的程度,决定着你人生的高度。为了帮助广大学员更好的备战2022年审计师考试,掌握相应知识点,正保会计网校在此精选了审计师的练习题供学员参考,祝大家备考愉快,梦想成真。

单选题

下列有关内部审计的表述中,错误的是:

A、内部审计是组织内部实施的确认和咨询活动 

B、内部审计人员没有保持独立性的要求 

C、内部审计机构隶属于董事会或最高管理层 

D、内部审计能够促进组织完善内部控制和风险管理 

查看答案解析
【答案】
B
【解析】
内部审计在本单位主要负责人的直接领导下开展工作,在对本单位各部门及所属单位进行审计时,由于其本身不参与业务经营管理活动,在组织上也不受这些部门和机构的领导,所以能够保持一定程度上的独立性。但是由于内部审计人员本身为该单位职工,个人利益与单位利益休戚相关,又受本单位主要负责人(董事会)的领导。这就决定了其独立性是相对有限的。

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初级审计师:每日一练《审计专业相关知识》(05.08)

初级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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