初级《审计理论与实务》每日一练:内部控制(2022.03.31)
来源: 正保会计网校
2022-03-31
普通
自律的过程,虽然难熬,但自律的人生,最后都很美好。坚持下来,才能遇见更优秀的自己。
多选题
审计人员评价内部控制时,认为被审计单位以下部门应相互独立的有:
A、存储部门与材料使用部门
B、生产计划制订与审批
C、保管与会计记录
D、提出采购申请与存货保管
E、保管与盘点检查
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【答案】
ABCE 【解析】
选项D可以是同一部门。初级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!