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初级《审计理论与实务》每日一练:内部控制测试(2021.11.21)

来源: 正保会计网校 2021-11-21
普通

不管是阳光灿烂还是风雨交加,在时间的流逝中,都将是成为旅程中的一部分回忆,既然选择了就得走下去,要想走的好,那么只有随时持续足够的信心和勇气,才能不断前进,寻找到更多更完美的风景。

多选题

下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有:

A、审阅被审计单位货币资金相关制度规定 

B、抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人 

C、检查货币资金收付凭证的管理情况 

D、向与被审计单位有业务往来的银行进行函证 

E、使用分析性复核方法(分析方法)检查货币资金总体合理性 

查看答案解析
【答案】
ABC
【解析】
货币资金内部控制测试:( 1)调查了解货币资金内部控制;(2)抽查收款凭证;(3)抽验付款凭证;(4)抽查一定期间现金、银行存款日记账并与总账核对;(5)抽查银行存款余额调节表与库存现金盘点表;(6)现金监盘;(7)查阅制度;(8)检查货币资金收付凭证的管理情况;(9)评价货币资金业务内部控制。

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初级审计师:每日一练《审计专业相关知识》(11.21)

初级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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