初级《审计理论与实务》每日一练:内部控制测试(2021.11.21)
来源: 正保会计网校
2021-11-21
普通
不管是阳光灿烂还是风雨交加,在时间的流逝中,都将是成为旅程中的一部分回忆,既然选择了就得走下去,要想走的好,那么只有随时持续足够的信心和勇气,才能不断前进,寻找到更多更完美的风景。
多选题
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有:
A、审阅被审计单位货币资金相关制度规定
B、抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人
C、检查货币资金收付凭证的管理情况
D、向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
E、使用分析性复核方法(分析方法)检查货币资金总体合理性
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【答案】
ABC 【解析】
货币资金内部控制测试:(
1)调查了解货币资金内部控制;(2)抽查收款凭证;(3)抽验付款凭证;(4)抽查一定期间现金、银行存款日记账并与总账核对;(5)抽查银行存款余额调节表与库存现金盘点表;(6)现金监盘;(7)查阅制度;(8)检查货币资金收付凭证的管理情况;(9)评价货币资金业务内部控制。
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