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初级《审计理论与实务》每日一练:内部控制测试程序(08.13)

来源: 正保会计网校 2020-08-13
普通

做人线条粗一点不是坏事,千万不要因为几句嘲讽就让你垂头丧气,一点打击就让你万念俱灰。在意的越多,遇到的麻烦就会越多。

多选题

下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有:

A、审查订购单是否连续编号 

B、检查采购合同是否经过有关部门审查 

C、抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字 

D、审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账 

E、向债权人函证应付款项数额 

查看答案解析
【答案】
ABC
【解析】
选项DE属于注册会计师实施的实质性程序。

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初级审计师:每日一练《审计专业相关知识》(08.13)

初级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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