《审计理论与实务》每日一练:内部审计权限(3.15)
来源: 正保会计网校
2017-03-15
普通
初级审计师《审计理论与实务》每日一练:内部审计权限
多选题
下列不属于内部审计权限的有:
A、参加本单位有关会议,召开与审计事项有关的会议
B、参与研究制定有关的规章制度,提出内部审计规章制度,由单位审定公布后施行
C、对违法违规和造成损失浪费的单位和人员,直接对其通报批评或追究责任
D、有权干涉被审单位经营决策
E、检查有关生产、经营和财务活动的资料、文件和现场勘察实物
【正确答案】CD
【答案解析】本题主要考查内部审计机构。选项C应当改为对违法违规和造成损失浪费的单位和人员,给予通报批评或提出追究责任的建议;选项D应当改为无权干涉被审单位经营决策。
初级审计师考试:每日一练《审计专业相关知识》(2017-03-15)
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正保会计网校
2017-03-15
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