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初级审计师《审计理论与实务》每日一练:内部控制1.16

来源: 正保会计网校 2019-01-16
普通

功崇惟志,业广惟勤.2019年初级审计师备考需要一点点积累才能到达效果,故网校为您提供初级审计师每日一练习题。

以下为初级审计师《审计理论与实务》每日一练,今天你练了吗?

多选题

下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:

A、应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产

B、签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准

C、货物验收部门与财会部门相互独立

D、采购部门负责提出采购申请并办理采购业务

E、收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性

 

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初级审计师:每日一练《审计专业相关知识》(2019-01-16)

初级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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