初级审计师《审计理论与实务》每日一练:内部控制1.15
来源: 正保会计网校
2019-01-15
普通
既然想要享受成功带来的幸福感,就不要埋怨行动过程中的痛苦与艰难,备考初级审计师更是如此。2018年初级审计师考试结束后,2019年初级审计师备考全面启动,正保会计网校初级审计师每日一练提供高质量习题,日积月累。
以下为初级审计师《审计理论与实务》每日一练,今天你练了吗?
单选题
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:
A、采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准
B、企业内部建立分级采购批准制度
C、签发支票要经过被授权人的签字批准
D、由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对
【正确答案】D
【答案解析】由独立于业务经办的人员按月向供应商取得对账单并与应付账款明细账核对调节,发生差异时查明原因。
初级审计师:每日一练《审计专业相关知识》(2019-01-15)
初级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!