初级审计师《审计理论与实务》每日一练:内部控制(4.01)
来源: 正保会计网校
2018-04-01
普通
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单选题
下列程序中不属于借款活动相关的内部控制测试程序的是:
A、索取借款的授权批准文件,检查批准的权限是否恰当、手续是否齐全
B、观察借款业务的职责分工,并将职责分工的有关情况记录于审计工作底稿中
C、抽取借款明细账的部分会计记录,按原始凭证到明细账再到总账的顺序核对有关会计处理过程,以判断其是否合规
D、计算短期借款、长期借款在各个月份的平均余额,选取适用的利率匡算利息支出总额,并与财务费用等项目的相关记录核对
【正确答案】D
【答案解析】本题考查的是筹资与投资业务循环中的内部控制测评。选项D属于实质性程序。
初级审计师考试:每日一练《审计专业相关知识》(2018-4-01)
正保会计网校
2018-4-01
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