首页 > 注册会计师 > 习题解析

以下有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的有( )。

普通 来源:正保会计网校 2019-01-23

多选题】以下有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的有( )。

A.企业应当加强与货币资金相关的票据的管理,明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序
B.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作
C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
D.出纳核对银行账户,每月核对一次,并编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

查看答案解析
【答案】
CD
【解析】
选项C,坐支现金应事先得到开户银行审查批准,由开户银行核定坐支范围和限额;选项D,应指定专人核对银行账户,该人员应是与保管银行存款和记录银行存款无关的人员。

注册会计师练习题

以上为2019年注册会计师《审计》科目练习题,建议大家看完问题先作答、再查看答案哦!

除了注册会计师试题练习以外,正保会计网校还提供免费备考资料以及多种形式、不同价位的辅导课程供大家学习(查看课程详情)。

近20年财会行业辅导经验,正保会计网校组建了无数优秀的师资团队、教研团队及服务团队,成为名副其实的会计人的网上家园! 成功永远留给有准备的人,正保会计网校将一直陪伴您完成注册会计师考试的学习,祝大家备考顺利!

打开APP 订阅最新报考消息

报考指南

今日热搜

热点推荐

精品课程

注会畅学旗舰班

注会-畅学旗舰班

直播+录播 无限畅学

免费试听28278人已听

截图微信扫码关注公众号

正保会计网校

截图微信打开扫码

找对组织
接收更多考试资讯

有奖原创征稿
客服 首页
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友