首页 > 注册会计师 > 习题解析

关于了解内部控制,下列说法中正确的是( )。

普通 来源:正保会计网校 2019-01-23

单选题】关于了解内部控制,下列说法中正确的是( )。

A.注册会计师应当了解被审计单位所有的内部控制
B.了解内部控制,包括评价内部控制设计的合理性和运行的有效性
C.实务中,注册会计师应当从被审计单位整体层面和业务流程层面分别了解和评价被审计单位的内部控制
D.了解和评价内部控制,必须采用COSO发布的内部控制框架和控制要素分类

查看答案解析
【答案】
C
【解析】
选项A,注册会计师应当了解与审计有关的内部控制,而非所有的内部控制;选项B,评价内部控制运行的有效性是控制测试的目标;选项D,在了解和评价内部控制时,采用的具体分析框架及控制要素的分类可能并不唯一,重要的是控制能否实现控制目标。

注册会计师练习题

以上为2019年注册会计师《审计》科目练习题,建议大家看完问题先作答、再查看答案哦!

除了注册会计师试题练习以外,正保会计网校还提供免费备考资料以及多种形式、不同价位的辅导课程供大家学习(查看课程详情)。

近20年财会行业辅导经验,正保会计网校组建了无数优秀的师资团队、教研团队及服务团队,成为名副其实的会计人的网上家园! 成功永远留给有准备的人,正保会计网校将一直陪伴您完成注册会计师考试的学习,祝大家备考顺利!

打开APP 订阅最新报考消息

报考指南

今日热搜

热点推荐

精品课程

注会畅学旗舰班

注会-畅学旗舰班

直播+录播 无限畅学

免费试听28278人已听

截图微信扫码关注公众号

正保会计网校注册会计师公众号

截图微信打开扫码

找对组织
接收更多考试资讯

有奖原创征稿
客服 首页
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友